岗位职责
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
补充说明
1、大专及以上学历,会计、审计等相关专业;
2、两年以上审计经验或总账会计经验,熟悉全盘账务操作与规范、财税法规;
3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
4、正直诚实,保密观念强,具有良好的职业操守;
5、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
6、具有同行业工作经验或者男士优先。