岗位职责
1、负责对集团及分公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
补充说明
1、审计、会计、财务、等专业大专以上学历,审计专业优先,具有中级职称优先。
2、1-5年工业企业会计经验,熟悉审计业务优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
6.如果原有集团审计经验的,可以适当放宽条件。